4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
Data de Lançamento: 05/10/2016 |
Vl. Pago
4423/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
5384/000-2016
360,00
1 - REFORMA DE PLACA - GABINETE
360,00
SV
1,0000
360,00
7517/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
8325/000-2016
1.660,00
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. 8,60M2 com aplicação incluso - PARA APLICAÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO |
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
1.660,00
SV
1,0000
1.660,00
7781/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
8866/000-2016
1.594,00
1 - REFORMA DE PLACA. 400X81CM
972,00
SV
2,0000
486,00
2 - REFORMA DE PLACA. 270X64CM - REFORMA DAS PLACAS DO PAÇO MUINICIPAL - GABINETE
622,00
SV
2,0000
311,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/005-2016
550,04
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/07 À 31/07 - ADMINISTRAÇÃO
550,04
LT
155,3800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/001-2016
334,67
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV |
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - 01/07 À 31/07 - FINANÇAS |
334,67
LT
94,5400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/005-2016
952,50
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/07 À 31/07 - PLANEJ. URBANO
952,50
LT
269,0800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/002-2016
478,88
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/07 À 31/07 - PLANEJAMENTO URBANO
478,88
LT
192,3200
2,49
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/006-2016
1.075,36
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
1.025,44
HR
16,0000
64,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
49,92
HR
24,0000
2,08
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/004-2016
8.286,43
1 - TOPÓGRAFO II
3.863,55
MÊS
0,7500
5.151,40
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
101,92
HR
2,0000
50,96
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
10743/001-2016
32.789,85
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
669,29
HR
31,0000
21,59
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/005-2016
0,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Pago
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
225,00
SV
5,0000
45,00
7506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
8311/001-2016
175,18
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 0KM A SER |
ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - TRÂNSITO |
175,48
SV
0,7600
230,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/004-2016
291,79
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/07 À 31/07 - SERV. MUNICIPAIS
291,79
LT
117,1800
2,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6964/000-2016
928,50
1 - Aquisiçao de: FAROL. CARA PRETA LADO DIREITO
123,75
UN
1,0000
123,75
2 - FAROL CARA PRETA LADO ESQUERDO
123,75
UN
1,0000
123,75
3 - FAROL ALTO. LADO ESQUERDO VIDRO
247,50
UN
2,0000
123,75
4 - LANTERNA TRASEIRA. RETA
52,50
UN
1,0000
52,50
5 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA RETA
26,25
PÇ
1,0000
26,25
6 - LAMPADA. 67 12 V
33,00
UN
4,0000
8,25
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO MACHO 6.3 MM
23,62
UN
9,0000
2,62
8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
20,25
UNI
9,0000
2,25
9 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,38
UN
5,0000
1,88
10 - Aquisição de: LAMPADA. 1141 12 V
13,50
UN
3,0000
4,50
11 - LENTE TETO DUPLA
18,75
UN
1,0000
18,75
12 - TAMPA DO RADIADOR
15,00
UN
1,0000
15,00
13 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40
101,25
UN
1,0000
101,25
14 - LAMPADAS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
4,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7002/000-2016
251,25
1 - BENDIX. DO ARRANQUE
206,25
UN
1,0000
206,25
2 - ESCOVA. DO MOTOR DE ARRANQUE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7006/000-2016
840,75
1 - LAMPADA
27,00
PÇ
3,0000
9,00
2 - BUZINA. GRAVE
86,25
UN
1,0000
86,25
3 - Aquisição de: SOQUETE
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
48,75
UN
1,0000
48,75
5 - RELOGIO TEMPERATURA
131,25
UN
1,0000
131,25
6 - EMBREAGEM VISCOSA
487,50
PÇ
1,0000
487,50
7 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA SUPERIOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DJP 3021 - SERV. |
MUNICIPAIS |
26,25
PÇ
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7008/000-2016
261,00
1 - GARFO DE EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
261,00
UN
1,0000
261,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7014/000-2016
373,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
97,50
UN
2,0000
48,75
2 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Pago
3 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
43,50
UN
1,0000
43,50
4 - EXTINTOR. P2 ABC - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
142,50
PÇ
1,0000
142,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7042/000-2016
407,25
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
73,50
UN
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
131,25
UN
1,0000
131,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7235/000-2016
2.068,50
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.761,00
UN
2,0000
880,50
2 - CAMARA DE AR
187,50
UN
2,0000
93,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
2,0000
60,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/002-2016
1.109,90
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - SERV. |
MUNICIPAIS |
1.109,90
LT
353,4800
3,14
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7868/000-2016
5.580,60
1 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
699,00
KG
100,0000
6,99
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E |
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
4.881,60
UN
60,0000
81,36
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/004-2016
301,34
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/07 À 31/07 - DES. AGRÁRIO
301,34
LT
95,9700
3,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/035-2016
113,08
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
113,08
1,0000
113,08
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
363
3180/002-2016
225,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA EHE 7238 - SETOR |
DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
225,00
SV
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/007-2016
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD |
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/018-2016
2.065,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
2.065,06
%
0,8300
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9797/000-2016
149,90
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 149,90 - C/C 442-0 |
CEF - EDUCAÇÃO |
149,90
HR
1,9800
75,71
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
9684/000-2016
476,00
1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - SOROMÓVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - |
476,00
UN
2,0000
238,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Pago
11303/2015
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1869/000-2016
5.100,00
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA
1.508,10
KG
457,0000
3,30
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84% - EDUCAÇÃO |
5.100,00
KG
340,0000
15,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5920/000-2016
6.163,43
1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme |
devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos |
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
administrativos determinados pela ANVISA. |
1.272,18
UN
182,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
345,00
KG
92,0000
3,75
3 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de |
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
121,80
KG
29,0000
4,20
4 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades, materiais terrosos, sem |
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA |
136,80
KG
38,0000
3,60
5 - COUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de |
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e |
tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua |
conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e |
sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus |
danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades |
e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. |
463,60
UN
76,0000
6,10
6 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com |
a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA |
1.414,50
KG
205,0000
6,90
7 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; |
tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e |
mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
ANVISA. |
512,50
KG
205,0000
2,50
8 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e |
umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
307,56
KG
44,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual |
estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo |
ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA |
697,89
KG
129,0000
5,41
10 - MELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem |
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
761,10
KG
129,0000
5,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Pago
11 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 85,20% - CRECHE NOSSO NINHO |
14,80% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
130,50
KG
29,0000
4,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/005-2016
558,19
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
558,19
LT
177,7700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/003-2016
934,77
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - |
01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA |
934,77
LT
264,0700
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/002-2016
67,71
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 01/07 À 31/07 - |
ASSISTÊNCIA |
67,71
LT
23,1900
2,92
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/009-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/009-2016
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/009-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/003-2016
962,87
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. |
PRÓPRIO - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA |
962,87
LT
272,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/004-2016
132,49
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/07 À 31/07 - FUNSSOL
132,49
LT
37,4300
3,54
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/010-2016
3.603,00
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
8040/2016
Dispensa
SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.976.568/0001-08
859
9594/000-2016
5.100,00
1 - CONFECÇÃO DE PORTA. Chapada de 2,01x0,85m
2.550,00
SV
3,0000
850,00
2 - CONFECÇÃO DE PORTÃO . Social simples de 2,10x1,00m - DISP. LIC. Nº 45/2016 - ESPORTES
2.550,00
SV
3,0000
850,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
661/000-2016
1.455,94
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 417 - 41.598,23
1.455,94
1,0000
1.455,94
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/004-2015
41.598,23
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO 6ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
41.598,23
%
17,2000
2.417,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Outubro de 2016.
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