4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 05/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4423/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
5384/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA - GABINETE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
360,00
7517/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
8325/000-2016       
1.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. 8,60M2 com aplicação incluso - PARA APLICAÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO 
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.660,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.660,00
7781/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
8866/000-2016       
1.594,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. 400X81CM
Vl.Total:
972,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
486,00
2 - REFORMA DE PLACA. 270X64CM - REFORMA DAS PLACAS DO PAÇO MUINICIPAL - GABINETE
622,00
SV
2,0000
311,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/005-2016       
550,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/07 À 31/07 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
550,04
Un.:
LT
Quantidade:
155,3800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/001-2016       
334,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - 01/07 À 31/07 - FINANÇAS
Vl.Total:
334,67
Un.:
LT
Quantidade:
94,5400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/005-2016       
952,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/07 À 31/07 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
952,50
Un.:
LT
Quantidade:
269,0800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/002-2016       
478,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/07 À 31/07 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
478,88
Un.:
LT
Quantidade:
192,3200
2,49
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/006-2016       
1.075,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
1.025,44
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
64,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
49,92
HR
24,0000
2,08
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/004-2016       
8.286,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO II
Vl.Total:
3.863,55
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7500
5.151,40
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
4 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
101,92
HR
2,0000
50,96
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
10743/001-2016       
32.789,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
669,29
HR
31,0000
21,59
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/005-2016       
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
7506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
148
8311/001-2016       
175,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 0KM A SER 
ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
175,48
Un.:
SV
Quantidade:
0,7600
230,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/004-2016       
291,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/07 À 31/07 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
291,79
Un.:
LT
Quantidade:
117,1800
2,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6964/000-2016       
928,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. CARA PRETA LADO DIREITO
Vl.Total:
123,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,75
2 - FAROL CARA PRETA LADO ESQUERDO
123,75
UN
1,0000
123,75
3 - FAROL ALTO. LADO ESQUERDO VIDRO
247,50
UN
2,0000
123,75
4 - LANTERNA TRASEIRA. RETA
52,50
UN
1,0000
52,50
5 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA RETA
26,25
1,0000
26,25
6 - LAMPADA. 67 12 V
33,00
UN
4,0000
8,25
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO MACHO 6.3 MM
23,62
UN
9,0000
2,62
8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
20,25
UNI
9,0000
2,25
9 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,38
UN
5,0000
1,88
10 - Aquisição de: LAMPADA. 1141 12 V
13,50
UN
3,0000
4,50
11 - LENTE TETO DUPLA
18,75
UN
1,0000
18,75
12 - TAMPA DO RADIADOR
15,00
UN
1,0000
15,00
13 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40
101,25
UN
1,0000
101,25
14 - LAMPADAS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
4,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7002/000-2016       
251,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BENDIX. DO ARRANQUE
Vl.Total:
206,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
206,25
2 - ESCOVA. DO MOTOR DE ARRANQUE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7006/000-2016       
840,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
27,00
Un.:
Quantidade:
3,0000
9,00
2 - BUZINA. GRAVE
86,25
UN
1,0000
86,25
3 - Aquisição de: SOQUETE
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
48,75
UN
1,0000
48,75
5 - RELOGIO TEMPERATURA
131,25
UN
1,0000
131,25
6 - EMBREAGEM VISCOSA
487,50
1,0000
487,50
7 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA SUPERIOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DJP 3021 - SERV. 
MUNICIPAIS
26,25
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7008/000-2016       
261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARFO DE EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
261,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
261,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7014/000-2016       
373,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
2 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
43,50
UN
1,0000
43,50
4 - EXTINTOR. P2 ABC - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
142,50
1,0000
142,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7042/000-2016       
407,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
131,25
UN
1,0000
131,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7235/000-2016       
2.068,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.761,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,50
2 - CAMARA DE AR
187,50
UN
2,0000
93,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
2,0000
60,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/002-2016       
1.109,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.109,90
Un.:
LT
Quantidade:
353,4800
3,14
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7868/000-2016       
5.580,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
Vl.Total:
699,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
6,99
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
4.881,60
UN
60,0000
81,36
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/004-2016       
301,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/07 À 31/07 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
301,34
Un.:
LT
Quantidade:
95,9700
3,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/035-2016       
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
363
3180/002-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA EHE 7238 - SETOR 
DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/007-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/018-2016       
2.065,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.065,06
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9797/000-2016       
149,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 149,90 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
149,90
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
75,71
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
9684/000-2016       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - SOROMÓVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 BB - 
Vl.Total:
476,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
238,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EDUCAÇÃO
11303/2015
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1869/000-2016       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA
Vl.Total:
1.508,10
Un.:
KG
Quantidade:
457,0000
3,30
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84% - EDUCAÇÃO
5.100,00
KG
340,0000
15,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5920/000-2016       
6.163,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme 
devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
1.272,18
Un.:
UN
Quantidade:
182,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
345,00
KG
92,0000
3,75
3 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade  externa anormal; sem danos físicos e mecânicos  oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões 
de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto 
sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
121,80
KG
29,0000
4,20
4 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades,  materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA
136,80
KG
38,0000
3,60
5 - COUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem  traços de 
descoloração, turgescentes, intactas,  firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar  aroma, coloração e 
tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua 
conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e  
sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades  assim  como seus 
danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor  estranhos  e  totalmente livre de sujidades 
e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos  procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.
463,60
UN
76,0000
6,10
6 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, 
sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com 
a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA
1.414,50
KG
205,0000
6,90
7 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira;  livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniforme  devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e 
mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.
512,50
KG
205,0000
2,50
8 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
307,56
KG
44,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo 
ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA
697,89
KG
129,0000
5,41
10 - MELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9,  de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela 
761,10
KG
129,0000
5,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ANVISA.
11 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 
12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: CRECHE 85,20% - CRECHE NOSSO NINHO 
14,80% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
130,50
KG
29,0000
4,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/005-2016       
558,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
558,19
Un.:
LT
Quantidade:
177,7700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/003-2016       
934,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - 
01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
934,77
Un.:
LT
Quantidade:
264,0700
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/002-2016       
67,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 01/07 À 31/07 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,71
Un.:
LT
Quantidade:
23,1900
2,92
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/009-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/009-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/009-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/003-2016       
962,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
962,87
Un.:
LT
Quantidade:
272,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/004-2016       
132,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/07 À 31/07 - FUNSSOL
Vl.Total:
132,49
Un.:
LT
Quantidade:
37,4300
3,54
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/010-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
8040/2016
Dispensa
SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.976.568/0001-08
859
9594/000-2016       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PORTA. Chapada de 2,01x0,85m
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
850,00
2 - CONFECÇÃO DE PORTÃO . Social simples de 2,10x1,00m - DISP. LIC. Nº 45/2016 - ESPORTES
2.550,00
SV
3,0000
850,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
661/000-2016       
1.455,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 417 - 41.598,23
Vl.Total:
1.455,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.455,94
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/004-2015       
41.598,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO  6ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41.598,23
Un.:
%
Quantidade:
17,2000
2.417,87
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/10/2016 ATÉ 05/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Outubro de 2016.